竞业达(003005) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 信永中和会计师事务所于2025年4月25日出具报告[8]
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 信永中和会计师事务所于2025年4月25日出具报告[8]