襄阳轴承(000678) - 内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计襄阳轴承2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[3] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[4] - 襄阳轴承于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[5]
内部控制相关 - 审计襄阳轴承2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[3] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[4] - 襄阳轴承于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[5]