嘉事堂(002462) - 内部控制审计报告
嘉事堂嘉事堂(SZ:002462)2025-04-26 02:38

内部控制审计 - 审计嘉事堂2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见,披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[13]

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