浙江美大(002677) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕7533号[4] - 审计对象为浙江美大公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[7]
审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕7533号[4] - 审计对象为浙江美大公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[7]