嘉应制药(002198) - 内部控制自我评价报告
业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.83%,营收占100%[4] 资金与交易 - 2024.9 - 2025.1嘉应湖南累计转出资金23499万元[11] - 2024年Q4公司日常关联交易未履行程序,金额1039.94万元[12] 内控情况 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额衡量标准[5] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[14] 整改措施 - 公司采取更换董秘等措施整改内控问题[13]
业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.83%,营收占100%[4] 资金与交易 - 2024.9 - 2025.1嘉应湖南累计转出资金23499万元[11] - 2024年Q4公司日常关联交易未履行程序,金额1039.94万元[12] 内控情况 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额衡量标准[5] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[14] 整改措施 - 公司采取更换董秘等措施整改内控问题[13]