嘉应制药(002198) - 独立董事专门会议关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明
内部控制 - 众华对嘉应制药2024年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 公司存在关联方和资金管理等内控缺陷,已自查整改[1] 治理措施 - 独立董事认为强调事项符合实际,同意说明[2] - 公司展开全方位自查,独立董事加强监督促发展[2]
内部控制 - 众华对嘉应制药2024年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 公司存在关联方和资金管理等内控缺陷,已自查整改[1] 治理措施 - 独立董事认为强调事项符合实际,同意说明[2] - 公司展开全方位自查,独立董事加强监督促发展[2]