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润建股份(002929) - 内部控制审计报告
润建股份润建股份(SZ:002929)2025-04-26 04:06

财务审计 - 审计润建股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月25日[7] 责任风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[5]