泸天化(000912) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计泸天化公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[3] 内控情况 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 全资子公司贸易诉讼暴露2024年内控缺陷,已自查整改[7]
内部控制审计 - 审计泸天化公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[3] 内控情况 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 全资子公司贸易诉讼暴露2024年内控缺陷,已自查整改[7]