胜蓝股份:胜蓝科技股份有限公司内部控制鉴证报告
胜蓝科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]24007290018 号 | 目 | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 报告正文……………………………………………………1-2 | | | | | 附件一: | | | | | 胜蓝科技股份有限公司 年 月内部控制自我评价报 | | 2024 | 1-9 | | 告…………………………………………………………3-10 | | | | 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]24007290018 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作,以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合 理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解,评估 重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性,以 及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基 础。 胜蓝股份科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的胜蓝科技股 ...