西测测试(301306) - 长江证券承销保荐有限公司关于西安西测测试技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐""保荐机构")作为西安 西测测试技术股份有限公司(以下简称"西测测试""公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定,对西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告事项进行了核查,并发表如下核查意见: 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (三)内部控制评价的程序和方法 内部控制的评价工作按照《企业内部控制基本规范》《内部控制评价办法》 等规定程序执行。评价过程中,审计部实施了包括审阅公司内部控制文件、检查 财务会计资料及合同资料、个别访谈、调查问卷、实地查验、穿行测试等认为必 要的程序 ...