星光股份(002076) - 监事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明
内部控制审计 - 政旦志远对公司2024年度内控审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 相关说明与监督 - 董事会就意见涉及事项出具专项说明[1] - 监事会同意审计报告及董事会说明[1] - 监事会督促完善内控体系提升运作水平[1]
内部控制审计 - 政旦志远对公司2024年度内控审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 相关说明与监督 - 董事会就意见涉及事项出具专项说明[1] - 监事会同意审计报告及董事会说明[1] - 监事会督促完善内控体系提升运作水平[1]