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工大科雅(301197) - 2024年度内部控制自我评价报告
工大科雅工大科雅(SZ:301197)2025-04-27 15:54

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未影响内控评价结论[4] 评价范围 - 纳入评价单位含公司及子公司[6] - 纳入单位资产总额占比100%[7] - 纳入单位营收占比100%[7] 内控标准 - 依据规范体系评价,标准与往年一致[17] - 明确利润总额等潜在错报缺陷标准[17] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[19] 内控情况 - 报告期无财务与非财务报告内控重要缺陷[20][21][22] 制度建设 - 建立关联交易与对外担保管理制度[14][15] - 建立健全合理内控,将持续完善体系[23]