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*ST金时(002951) - 2024年度内部控制审计报告
金时科技金时科技(SZ:002951)2025-04-27 16:04

财务审计 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 相关主体 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[6] - 公证天业执业文号苏财会[2013]36号,批准日期2013年09月12日[12] 公司信息 - 公司注册金额为1195万元整[11]