川大智胜(002253) - 川华信专(2025)第0597号内部控制审计报告(2)
内部控制相关 - 审计川大智胜2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有不能防错风险,未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8]
内部控制相关 - 审计川大智胜2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有不能防错风险,未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8]