星光股份(002076) - 内部控制审计报告
业绩相关 - 2025年4月22日公司披露《2024年度业绩预告修正公告》,投资管理内控有缺陷且已整改[11] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][10] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[8]
业绩相关 - 2025年4月22日公司披露《2024年度业绩预告修正公告》,投资管理内控有缺陷且已整改[11] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][10] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[8]