弘景光电(301479) - 内部控制审计报告
审计情况 - 审计报告编号为众环审字(2025)0600195号[1][2] - 审计对象为弘景光电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月25日[10] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]