申菱环境(301018) - 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东申菱环境系统股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对申菱环境2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立实施和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为申菱环境2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月25日[8]
内部控制审计 - 审计公司对申菱环境2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立实施和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为申菱环境2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月25日[8]