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西测测试(301306) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安西测测试技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告
西测测试西测测试(SZ:301306)2025-04-27 16:06

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]