广信股份(603599) - 2024年度审计委员会履职情况报告
业绩总结 - 审计委员会认为各报告期财务报表编制等合规,公允反映财务状况与经营成果[5] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议,审议多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职助力公司发展[9] 其他新策略 - 2024年推动内部控制规范提升公司运作水平[8] - 建议续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[7]
业绩总结 - 审计委员会认为各报告期财务报表编制等合规,公允反映财务状况与经营成果[5] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议,审议多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职助力公司发展[9] 其他新策略 - 2024年推动内部控制规范提升公司运作水平[8] - 建议续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[7]