惠通科技(301601) - 内部控制审计报告
财务报告相关 - 扬州惠通科技2024年12月31日财务报告内控审计报告编号为中天运[2025]控字第90006号[4] 责任相关 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[5] 审计职责 - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内控风险 - 内控有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[7] 内控结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]
财务报告相关 - 扬州惠通科技2024年12月31日财务报告内控审计报告编号为中天运[2025]控字第90006号[4] 责任相关 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[5] 审计职责 - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内控风险 - 内控有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[7] 内控结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]