广弘控股(000529) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对广弘控股2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错和发现错报可能性,未来有效性有风险[5] 其他 - 审计报告日期为2025年4月24日[7]
内部控制审计 - 审计公司对广弘控股2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错和发现错报可能性,未来有效性有风险[5] 其他 - 审计报告日期为2025年4月24日[7]