科华生物(002022) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计科华生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是科华生物董事会的责任[4] - 科华生物于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他 - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月24日签字盖章[8]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计科华生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是科华生物董事会的责任[4] - 科华生物于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他 - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月24日签字盖章[8]