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南山控股(002314) - 内部控制审计报告
南山控股南山控股(SZ:002314)2025-04-27 16:09

审计相关 - 审计对象为南山控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 南山控股于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]