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际华集团(601718) - 际华集团2024年度内部控制审计报告
际华集团际华集团(SH:601718)2025-04-27 16:17

内部控制相关 - 审计公司对际华集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]