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常青股份(603768) - 常青股份2024年度内部控制审计报告
603768常青股份(603768)2025-04-27 16:17

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月24日[7] 金额相关 - 涉及金额8811.5万元[8]