广济药业(000952) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为利安达审字[2025]第0434号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[7] 金额信息 - 公司有2431万元金额相关信息[11] 事务所信息 - 利安达会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2013]00[12] - 利安达会计师事务所执业证书编号为1100015[12]