可靠股份(301009) - 2024年年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4][5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]
内部控制相关 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4][5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]