广信股份(603599) - 容诚会计师事务所关于公司内部控制的审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计广信股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为广信股份该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 出具报告日期为2025年4月25日[8] 职责相关 - 广信股份董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 容诚会计师事务所对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计广信股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为广信股份该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 出具报告日期为2025年4月25日[8] 职责相关 - 广信股份董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 容诚会计师事务所对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]