金达莱(688057) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是江西金达莱董事会的责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为江西金达莱2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是江西金达莱董事会的责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为江西金达莱2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]