裕同科技(002831) - 内部控制审计报告
裕同科技裕同科技(SZ:002831)2025-04-28 17:02

审计相关 - 审计公司对裕同科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见,披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有一定风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]