益民集团(600824) - 益民集团2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所(特殊普通合伙)[1] - 审计报告编号为上会师报字(2025)第7595号[1] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 会计师事务所准予执业文号为沪财会〔98〕160号(转制批文沪财会〔2013〕)[17] - 会计师事务所执业日期为1998年12月28日(转制日期2013年12月2)[17] - 会计师事务所亚投销号为31000008[17] 年报报送 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告[19] - 国家企业信用信息公示系统网址为http://www.gsxt.gov.cn[19]