超频三(300647) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,中审众环合伙人216人,注册会计师1304人,签过证券服务业务审计报告的723人[1] 审计相关会议 - 2024年4月13日召开第四届董事会审计委员会第三次会议,审议续聘中审众环[2][5] - 4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议[2] - 5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过续聘[2] - 2025年4月18日召开第四届董事会审计委员会第九次会议,审议通过《2024年度审计报告》[6] 审计结果 - 中审众环对公司2024年度财务报告等审计,出具标准无保留意见审计报告[4] - 认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内部控制,出具内控审计报告[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[8]