联影医疗(688271) - 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海联影医疗科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计上海联影医疗2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 董事会负责内控建立实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2025年4月25日[7]
内部控制审计 - 审计上海联影医疗2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 董事会负责内控建立实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2025年4月25日[7]