福晶科技(002222) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对福晶科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 审计公司认为福晶科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8]
内部控制审计 - 审计公司对福晶科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 审计公司认为福晶科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8]