中铁特货(001213) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)[7] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内控责任与意见 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]
审计相关 - 审计公司为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)[7] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内控责任与意见 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]