闰土股份(002440) - 内部控制审计报告
闰土股份闰土股份(SZ:002440)2025-04-28 18:56

审计信息 - 审计对象为闰土股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

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