伊力特(600197) - 天健审〔2025〕3-384号-新疆伊力特实业股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]