泰晶科技(603738) - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于泰晶科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 泰晶科技董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[3] - 2024年12月31日泰晶科技在重大方面保持有效财务报告内控[5] 审计相关 - 中审众环会计师事务所出资额3880万人民币,成立于2013年11月6日[9] - 审计报告日期为2025年4月27日[8]
内部控制 - 泰晶科技董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[3] - 2024年12月31日泰晶科技在重大方面保持有效财务报告内控[5] 审计相关 - 中审众环会计师事务所出资额3880万人民币,成立于2013年11月6日[9] - 审计报告日期为2025年4月27日[8]