宏和科技(603256) - 宏和科技2024年内控审计报告
审计信息 - 审计公司为毕马威华振会计师事务所[3] - 审计对象为宏和电子2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 中国注册会计师为陈轶、吕欣洁[10][11] - 审计报告日期为2025年4月25日[11] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]