东湖高新(600133) - 董事会内控委员会2024年年度履职情况的报告
内控会议与人员 - 2024年内控委员会召开2次会议[2] - 内控委员会3名成员年度内出席次数均为2次,无未出席[2] 审计相关 - 公司聘任信永中和为2024年度会计报表审计机构[4] - 2024年度内控审计费用为38万元(含税)[4] 内控工作 - 2024年督导内审部门至少半年检查重大事项[5] - 2024年内控体系运行有效,无重大缺陷或质量问题[8] 未来展望 - 2025年强化内控制度合规审查[8] - 2025年优化内控评估体系,推进数字化转型[8] - 2025年建立整改长效跟踪机制,引入对标提升[8]