长江投资(600119) - 长江投资:2024年度内部控制审计报告(上会)
长发集团长江投资实业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6758 号 上会师报字(2025)第 6758 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 中国 上海 一、企业对内部控制的责任 计师 李 务所(特殊善通合 ilied Public Accountants (Shecial Gener 内部控制审计报告 上会会计师事务所(特殊普通合伙) (此页无正文,为《长发集团长江投资实业股份有限公司内部控制审计报告》 之签字盖章页) 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 r COUNTANTS (S) 11de sola 计师事务 中国注册会计师 J.SCPA 上海 中国 〇二五年四月二十七日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...