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普瑞眼科(301239) - 2024年度内部控制审计报告
普瑞眼科普瑞眼科(SZ:301239)2025-04-28 20:20

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计情况 - 天健审计普瑞眼科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]