浙江恒威(301222) - 招商证券股份有限公司关于浙江恒威电池股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷:错报金额≥资产总额1%或≥营业收入3%[6] - 财务报告内控重要缺陷:资产总额0.5%≤错报金额<1%或营业收入1%≤<3%[6] - 非财务报告内控重大缺陷:直接损失金额≥资产总额1%或≥营业收入3%[9] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 基准日公司财务报告内控有效,无非财务报告内控重大缺陷[18] 保荐核查 - 保荐机构核查浙江恒威内控建立及执行情况[20] - 浙江恒威已建立内控体系,符合法规和监管要求[20]