裕太微(688515) - 2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内控,规范执行,强化监督检查[18] 其他新策略 - 对内控一般缺陷“即发现,即整改”,均已整改完毕[16][17] 制度标准 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 财务、非财务内控缺陷有具体评价标准[14][15]
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内控,规范执行,强化监督检查[18] 其他新策略 - 对内控一般缺陷“即发现,即整改”,均已整改完毕[16][17] 制度标准 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 财务、非财务内控缺陷有具体评价标准[14][15]