炜冈科技(001256) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按报错金额与营收、资产总额比例划分[6][7] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与营收、资产总额比例划分[9][10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[11] 评价工作依据 - 依据企业内部控制规范体系开展评价,标准与以前年度一致[4] 高风险领域 - 重点关注采购、销售、基建工程项目管理[4]