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拉芳家化(603630) - 2024年度内部控制评价报告
603630拉芳家化(603630)2025-04-28 20:58

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额或资产总额错报比例划分[13] - 非财务报告内控缺陷按利润总额或资产总额损失金额划分[15] 其他情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 重点关注战略风险、重大投资等高风险领域[10]