宝新能源(000690) - 内部控制审计报告
内部控制 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 合规问题 - 公司因以前年度关联方问题于2025年3月14日收警示函[8] - 截止2024年12月31日已完成内控缺陷整改及款项归还[8]
内部控制 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 合规问题 - 公司因以前年度关联方问题于2025年3月14日收警示函[8] - 截止2024年12月31日已完成内控缺陷整改及款项归还[8]