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康尼机电(603111) - 容诚关于康尼机电2024年内部控制审计报告(容诚审字[2025]210Z0092号)
康尼机电康尼机电(SH:603111)2025-04-28 21:32

RSM 容诚 内部控制审计报告 南京康尼机电股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京25GAZU 2 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0092 号 南京康尼机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南京康尼机电股份有限公司(以下简称"康尼机电公司")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康尼 机电公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,康尼机电公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为南京康尼机电股份有限公司容诚审字[2025]210Z0092 号内 部控制审计报 ...