同益股份(300538) - 内部控制审计报告
财务内控 - 鹏盛会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制,未发现非财务报告内控重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[14] - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] 制度建设 - 2024年更新《绩效管理制度》《同益文化大纲》[16] - 制定《募集资金管理制度》《同益项目管理手册》等多项制度[18][19] 内控标准 - 明确财务、非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[28][29][32]