冠捷科技(000727) - 内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[3] 审计工作 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 局限性与风险 - 内部控制具有固有局限性和推测未来有效性的风险[5] 审计对象 - 审计冠捷科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]
内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[3] 审计工作 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 局限性与风险 - 内部控制具有固有局限性和推测未来有效性的风险[5] 审计对象 - 审计冠捷科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]